Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจสอบภายใน กองกลาง สป.ทส. (ส่วนการคลัง)

การตรวจสอบภายใน กองกลาง สป.ทส. (ส่วนการคลัง)

กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. โดยส่วนตรวจสอบ 2 ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ กองกลาง สป.ทส. (ส่วนการคลัง) เพื่อดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้แก่ การเปิดใช้บริการ KTB Corporate Online การรับเงิน – จ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง และการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ด้านการบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และอื่นๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการเงิน  การบัญชี และอื่นๆ (Financial/Compliance Audit)  โดยวิธีการสอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

                     ส่วนตรวจสอบ 2 ได้รับความร่วมมือจาก กองกลาง สป.ทส. (ส่วนการคลัง) ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี

เอกสารแนบ

ลง website การตรวจสอบตามแผน ปีงบ 62

ขนาดไฟล์:0.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 140 ครั้ง